岳陽縣編辦2015-度
決算分析報告
一、基本情況
1、根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽縣人民政府機構(gòu)改革方案實施意見〉的通知》(岳縣委〔2011〕3號)和《關(guān)于縣人民政府機構(gòu)設(shè)置的通知》(岳縣委〔2011〕4號)精神,設(shè)立中共岳陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室(加掛岳陽縣事業(yè)單位登記管理局牌子),為縣機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu),既是縣委的工作部門,又是縣政府的工作部門,列入縣委機構(gòu)序列。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策;起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件;統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān),人民團體機關(guān),以及其他行政機構(gòu),)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
2、內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室(公務(wù)用車編制室、中文域名管理室)、編制管理室(實名制信息室)、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。
3、共有在職干部12人,其中,男10人、女2人,另有退休干部1人。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
1、收入支出結(jié)構(gòu)分析:
本-總收入為902588元,其中財政撥款為902588元,占總收入100%。
本-總支出為902588元,其中基本支出為902588元,占總支出100%。
2、收入支出與預(yù)算對比分析
預(yù)算收入1082588元,實際收到902588元。
預(yù)算支出為1082588元,實際支出902588,比預(yù)算少100000元,主要原因是節(jié)約了辦公開支。
3、收入支出與上-度對比分析
本-度收入支出與上-度基本約有減少,主要原因為精減了行政開支。
4、資產(chǎn)負債情況分析
固定資產(chǎn)為498465元,與上-減少了66000元。流動資產(chǎn)為198716元,負債類主要為其暫存款30000元,與上-持平。
三、2015-度取得的主要成效
一是穩(wěn)步推進事業(yè)單位分類改革。根據(jù)全市事業(yè)單位分類工作座談會要求,我們對全縣各事業(yè)單位進行了初步分類,并初步擬訂了事業(yè)單位分類目錄。全縣554家事業(yè)單位中,擬納入行政類事業(yè)單位范圍的有52家,涉及事業(yè)編制581名,人員543人;擬納入公益一類事業(yè)單位范圍的有434家,涉及事業(yè)編制5449名(計入省定教育編制公益一類編制總額為8586名),人員6481人;擬納入公益二類事業(yè)單位范圍的有61家,涉及事業(yè)編制2929名(計入省定衛(wèi)生編制公益二類編制總額為3653名)、人員2684人;擬納入生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位范圍的有3家,涉及事業(yè)編制77名,人員75人。另外,還有4家復(fù)合型事業(yè)單位,涉及事業(yè)編制177名、人員199人。5-上旬,省編辦主任陳益芝等領(lǐng)導(dǎo)來我縣專題調(diào)研事業(yè)單位分類工作,對我縣事業(yè)單位分類工作給予了充分肯定。二是繼續(xù)保持行政事業(yè)單位人員“負增長”。全縣行政事業(yè)單位新進人員列編347份,實際新進人員347人,較市定控制計劃379名少進32人,較2012-自然減員524人,凈減177人,行政事業(yè)單位人員連續(xù)12-實現(xiàn)“負增長”。同時,我們加強了違規(guī)進人治理工作,加大清理“吃空餉”力度,全-沒有出現(xiàn)違規(guī)進人和“吃空餉”現(xiàn)象。三是出臺政府工作部門權(quán)力清單。我縣權(quán)力清單事項總數(shù)為3384項,其中行政許可196項(不含省市垂管單位),行政處罰2388項,行政強制139 項,行政征收 35項,行政給付 14 項,行政確認(rèn)47項,行政獎勵39項,行政檢查173項,行政裁決7項,其他行政權(quán)力(含-檢、備案、行政監(jiān)督、行政調(diào)解等)344項。另有部門共性行政權(quán)力8項,初審轉(zhuǎn)報類事項76項(不計入縣級行政權(quán)力事項總數(shù))。