岳陽縣市政設(shè)施運行維護中心2025年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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一、部門職責
1.承擔縣城市政公用設(shè)施運行管理方面的事務(wù)性工作;承擔縣城市政公用設(shè)施運行日常巡查工作。
2.承擔縣城路燈照明、景觀亮化等公用設(shè)施規(guī)劃、立項、設(shè)計審查、招標、建設(shè)、維護、升級改造及施工安全監(jiān)管方面的事務(wù)性工作和技術(shù)指導(dǎo)工作。
3.承擔縣城市政公用設(shè)施施工作業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)工作;承擔縣城市政公用設(shè)施施工安全監(jiān)管方面的事務(wù)性工作。
4.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
。ǘC構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣市政設(shè)施運行維護中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機構(gòu),為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣市政設(shè)施運行維護中心現(xiàn)有干部職工25人,其中在職人員20人,退休5人。市政設(shè)施運行維護中心不設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算171.85萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款101.12萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)70.73萬元(數(shù)據(jù)來源見表2)。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。)收入較去年98.18萬增加73.67萬元,主要是因為公用經(jīng)費增加。
(二)支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算171.85萬元,其中,社會保障與就業(yè)支出8.91萬元;衛(wèi)生健康支出4.98萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.93萬元;住房保障支出6.29萬元;年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70.73萬元。(數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加2.94萬元,其中基本支出增加2.94萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因為公用經(jīng)費增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算101.12萬元,其中,社會保障與就業(yè)支出8.91萬元,占8.81%;衛(wèi)生健康支出4.98萬元,占4.92%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.93萬元,占80.03%;住房保障支出6.29萬元,占6.22%(數(shù)據(jù)來源見表7)。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為101.12元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元( 2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。)
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款16.44萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上年增加5.94萬元,增加56.57%。主要原因是公用經(jīng)費增加。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務(wù)接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。與上年持平比上一年增加0萬元,增加0%,主要原因是本單位節(jié)約原則一般公務(wù)用餐在食堂招待。
(三)一般性支出情況
本單位2025年會議費預(yù)算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費),擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人0;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2025年政府采購預(yù)算總額25萬元,其中工程類0萬元,貨物類25萬元,服務(wù)類0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛2輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
。╊A(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為101.12萬元,其中,基本支出101.12萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件:岳陽縣市政設(shè)施運行維護中心中心預(yù)算公開表格