中共岳陽縣紀律檢查委員會岳陽縣監(jiān)察委員會2025年度單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
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1.貫徹落實黨中央、中央紀委,省委、省紀委,市委、市紀委、縣委加強黨風廉政建設和黨紀檢查的決定。
2.維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度,協助縣委整頓黨風、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,重點檢查監(jiān)督黨員領導干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方面的情況。
3.負責對黨員進行紀律教育,作出關于維護黨紀的決定。
4.負責檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律的重要案件,受理黨員的控告和申訴,保護黨員的民主權利和合法權益。
5.協助縣委組織、協調、指導各執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。
6.調查各級黨組織和黨員遵紀守法情況,研究黨風黨紀問題,建立健全黨內法規(guī)、制度。
7.貫徹落實國務院、省、市、縣政府有關行政監(jiān)察工作的指示,領導全縣和指導中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。
8.按照分級管理制度原則,監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務員;縣人民政府及其各部門任命的其他人員;縣鄉(xiāng)人民政府及其領導人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關任命的領導干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
9.調查行政監(jiān)察對象遵紀守法的情況,查處行政監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀行為,審理決定或建議對其做出行政處分 。
10.受理個人和單位對行政監(jiān)察對象的檢舉、控告,受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴。保護行政監(jiān)察對象的正當權利和合法權益。
11.承辦省、市紀委和縣委、縣人民政府授權或交辦的其他事項。
(二)機構設置
岳陽縣紀委、縣監(jiān)委是黨統一領導下的反腐敗工作機構,履行紀檢、監(jiān)察兩項職責,實行一套工作機構、兩個機構名稱,共同設立內設機構?h紀委(縣監(jiān)委)機關設置16個內設機構分別為:辦公室、組織部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第九紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,按章程設立機關黨委,有2個下屬副科級事業(yè)機構縣紀委網絡信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心,13個派駐紀檢監(jiān)察組?h紀委現有在編在崗干部103人,退休人員18人,勞務派遣人員6人。
縣紀委監(jiān)委機關及下屬二級機構、縣紀委派駐紀檢監(jiān)察組全部納入2025年縣紀委本級財務預算,沒有獨立核算機構。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算1656.52萬元,其中,一般公共預算撥款1656.52萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年的1497.32萬元增加159.2萬元,主要是因為人員調入,人員經費增加。
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2025年本單位支出預算1656.52萬元,其中,一般公共服務1409.96萬元,社會保障和就業(yè)支出112.4元,衛(wèi)生健康支出62.81萬元,住房保障支出79.35萬元。支出較去年的1497.32萬元增加159.2萬元,其中基本支出增加179.6萬元,項目支出減少20.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員調入,人員經費增加,項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約壓縮項目開支
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算1656.52萬元,其中:行政運行支出1401.96萬元,占84.62%;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出105.79萬元,占6.39%;其他社會保障和就業(yè)支出6.61萬元,占0.4%;行政單位醫(yī)療支出56.2萬元,占3.4%;公務員醫(yī)療補助支出6.61萬元,占0.4%;住房公積金支出79.35萬元,占4.79%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出年初預算數為1338.92萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2025年項目支出年初預算數為317.60萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中:紀委辦案經費270萬元,主要用于開展監(jiān)督執(zhí)紀工作、信訪調證、案件查辦等方面;紀檢工作經費47.6萬元,主要用于岳陽縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)紀(工)委和6個紀檢工作片區(qū)開展紀檢工作的相關費用、黨風政風監(jiān)督室及派駐組開展全縣性作風督查行動的工作經費用。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款234.14萬元,比上一年的156.14萬元增加了78萬元,增加49.96%。主要原因是人員調入,公用經費增加。
(二)“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數41.00萬元,其中,公務接待費8.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費33.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費33.00萬元。比上一年增長0.00萬元,增長0.00%,無變化。
(三)一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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2025年度本單位未安排政府采購預算。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛5輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,執(zhí)勤執(zhí)法用車5輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1656.52萬元,其中,基本支出1338.92萬元,項目支出317.60萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格