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岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年部門預算
來源:工商聯(lián)   2023-01-10
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  岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會

  2023年度部門預算

  目錄

  第一部分  2023年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分  2023年單位預算說明

  一、單位基本概況

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  (1)加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作,開展理想信念教育、促進共同富裕、參與非公有制企業(yè)黨建工作;

  (2)參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政;

  (3)協(xié)助縣委縣政府管理和服務非公有制經(jīng)濟;

  (4)促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展;

 。5)參與協(xié)調勞動關系,協(xié)同社會治理,促進社會和諧穩(wěn)定;

 。6)引導非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士依法誠信經(jīng)營,了解反映非公制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士訴求,幫助其依法維護合法權益,推動各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護,促進權利平等、機會平等、規(guī)則平等地。參與經(jīng)濟糾紛的調解、促裁;

 。7)依法加強會產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護;

  (8)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

 。ǘC構設置

  本部門為縣直部門正科級行政單位,設有主席(會長)、副主席(副會長)、秘書長、辦公室等。

  單位總人數(shù)10人,在編6人(含臨聘1人),退休4人。

  二、單位收支總體情況

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  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算105.91萬元,其中,一般公共預算撥款95.27萬元,上年結轉10.64萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款和納入財政專戶管理的非稅撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款和納入專戶管理的非稅撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加22.23萬元,主要是因為包含了上年結轉結余資金、增加原工商業(yè)者生活困難補助項目資金。

  (二)支出預算

  2023年本單位支出預算105.91萬元,其中,一般公共服務82.27萬元,社會保障和就業(yè)支出5.74萬元,衛(wèi)生健康支出3.21萬元,住房保障支出4.05萬元,其他支出10.64。支出較去年增加22.23萬元,其中基本支出增加13.23萬元,項目支出增加9萬元。其中基本支出較上年增加主要是人員年度工資普調人員經(jīng)費相應增加,上年未支付款項結轉至本年導致;項目支出增加主要是因為增加原工商業(yè)者生活困難補助項目資金。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出預算105.91萬元,其中,一般公共服務支出82.27萬元,占77.68%;社會保障和就業(yè)支出5.74萬元,占5.42%;衛(wèi)生健康支出3.21萬元,占3.03%;住房保障支出4.05萬元,占3.82%;其他支出10.64,占10.05%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為73.01萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預算數(shù)為32.90萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出32.90萬元,主要用于調研考察、非公黨建、非公經(jīng)濟人士座談會、會議費、教育培訓維權、原工商業(yè)者生活困難補助等方面。

  四、政府性基金預算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費

  本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款18.74萬元,上年度機關運行經(jīng)費4.5萬元,由于本年度數(shù)據(jù)口徑與上年不同,同口徑比較本年度機關運行經(jīng)費為4.5萬元,比上年相比一致。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.75萬元,其中,公務接待費2.75萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上年相比一致。

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  本單位2023年會議費預算0.90萬元,擬召開主席辦公會議3次,會議人數(shù)105人;擬召開第十三屆執(zhí)委會議1次,人數(shù)為85人;培訓費預算2萬元,擬開展1次培訓,培訓人數(shù)200余人,培訓內容為:黨的二十大精神、習近平總書記關于民營經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作重要論述、當前經(jīng)濟形勢、企業(yè)管理、涉企政策解讀等。2023年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

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  本單位2023年政府采購預算總額23.95萬元,其中工程類0萬元,貨物類6.95萬元,服務類17萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

  (六)預算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為105.91萬元,其中,基本支出73.01萬元,項目支出32.90萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

  第二部分  單位預算公開表格

  附件:2023年岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會預算公開表格

岳陽縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年預算公開表(新).xlsx