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岳陽縣房地產開發(fā)服務中心 2025年度單位預算
來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局   2025-01-16
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目錄

 

第一部分2025年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算三公經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


第一部分2025年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

岳陽縣房地產開發(fā)服務中心貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關于房地產開發(fā)服務工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強對房地產開發(fā)服務工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:負責有掛房地產開發(fā)政策宣傳與業(yè)務咨詢,負責全縣房地產開發(fā)糾紛受理、回復、協助糾紛調處工作;負責全縣房地產開發(fā)企業(yè)資質報批、商品房預售許可報批、房地產開發(fā)項目資本金和商品房預售款解控報批等相關事務性工作;負責全縣房地產市場信息,房地產開發(fā)企業(yè)信用信息服務工作,協助做好房地產開發(fā)經營行業(yè)文明創(chuàng)建、行業(yè)統(tǒng)計、從業(yè)人員培訓教育等工作;負責全縣物業(yè)專項維修資金的歸集、建賬、專戶存儲和支付受理、報批等相關工作,承擔全縣物業(yè)管理方面的事務性工作;完成上級主管部分交辦的其他工作任務。

(二)機構設置

岳陽縣房地產開發(fā)服務中心是縣住房和城鄉(xiāng)建設局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。

本單位現有職工人數11人,內設股室9個:辦公室、財務股、物業(yè)維修資金股、白蟻所、市場信息股、市場監(jiān)管股、市場開發(fā)股、市場交易股及測繪股。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算287.82萬元,其中,一般公共預算撥款287.82萬元,本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少14.19萬元,主要是因為財政縮減運轉類項目撥款。

(二)支出預算

2025年本單位支出預算287.82萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出9.65萬元,衛(wèi)生健康支出5.4萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出265.96萬元,住房保障支出6.81萬元。支出較去年減少14.19萬元,其中基本支出增加28.71萬元,項目支出減少42.9萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加,相應增加人員經費;項目支出減少主要是因為財政縮減運轉類項目撥款。

三、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款支出預算287.82萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出9.65萬元,占3.35%;衛(wèi)生健康支出5.4萬元,占1.88%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出265.96萬元,占92.4%;住房保障支出6.81萬元,占2.37%。具體安排情況如下:

具體安排情況如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初預算數為112.72萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

(二)項目支出:2025年項目支出年初預算數為175.1萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,項目業(yè)務工作經費。其中:白蟻防治項目25.2萬元,主要用于全縣白蟻預防及消殺等工作經費;房地產開發(fā)服務項目145.4萬元,主要用于房地產開發(fā)政策宣傳及業(yè)務咨詢、市場和企業(yè)信息服務、房地產交易、開發(fā)資質報批、開發(fā)項目資本金和商品房預售款解控報批、商品房預售許可證報批、全縣房地產的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理等;會議費項目4.5萬元,主要用于單位全年會議開展,確保單位工作順利進行。

四、政府性基金預算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款7.08萬元,比上一年減少3.36萬元,降低32.18%。主要原因是資金調整,會議費用調整到項目經費。

(二)“三公”經費預算

本單位2025年“三公”經費預算數0萬元,其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.4萬元,降低100%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,切實遵守“十嚴紀律”,縮減非必要的公務接待開支。

(三)一般性支出情況

2025年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2025年政府采購預算總額45萬元,其中工程類0萬元,貨物類31萬元,服務類14萬元。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為287.82萬元,其中,基本支出112.72萬元,項目支出175.1萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23

五、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第二部分單位預算公開表格

附件:岳陽縣房地產開發(fā)服務中心預算公開表格

岳陽縣房產開發(fā)服務中心:2025年部門預算公開表.xlsx